為進一步提升審計監(jiān)督質效,服務保障集團公司高質量發(fā)展,幫助各子公司降低經營風險,發(fā)現(xiàn)經營中存在的問題和不足,近日,審計風控部組織召開了“強監(jiān)督 控風險 促發(fā)展”專題內審問題分析會。
會上,內審主管高雪強匯報了2023年度內部審計情況,結合內部審計發(fā)現(xiàn)的問題與案例,從合同管理、資產管理、招投標管理等方面提出了工作建議與措施。審計組的同志圍繞內部審計工作開展情況及存在問題進行了深入的討論與交流。
會議指出,內部審計在推進公司合規(guī)建設、改進管理水平、防范經營風險、促進改革發(fā)展、提升經濟效益等方面,發(fā)揮了重要作用。會議要求內部審計工作要運用好“PDCA”管理模式,制定好計劃,有序開展審計工作,評估問題總結經驗并提出改進建議,更好發(fā)揮內部審計在經營管理上的建設性作用,為推動集團公司深化改革,促進提質增效發(fā)揮更大作用。
(審計風控部:胡永勝)